Bandi di gara e contratti 2020
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € | 
|---|---|---|---|---|---|
| Z612CF71C9 Acquisto registri di classe Primaria di Villa d'Adda  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. 02066400405  | 95.00 | 13/05/2020 31/08/2020  | 95.00 | 
| ZF92CF728E Acquisto materiale cancelleria scuola Primaria di Carvico  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019  | 1117.88 | 15/05/2020 30/06/2020  | 1117.88 | 
| Z172D0B30B Determina di affidamento diretto per acquisto materiale di cancelleria e materiale didattico per il plesso - Scuola Primaria di Villa d’Adda  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO & C. 00209610161  | 150.81 | 26/05/2020 30/06/2020  | 150.81 | 
| ZBC2D0A3B5 Acquisto toner per stampanti e materiale informatico per plesso - Scuola Secondaria di Villa d’Adda  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STYL COPY s.r.l. 02683750166  | 1110.33 | 26/05/2020 30/06/2020  | 1110.33 | 
| Z4C2D16707 Acquisto n. 1 notebook ASUS VivoBook S14 S432FA + borsa + office  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO GALAGANT SRL 14197361000  | 849.00 | 25/05/2020 31/05/2020  | 849.00 | 
| Z2D2D2346A Acquisto di n. 2 Campusboard LIM 87 Multi-Touch AIO Avanzato - DLP ultra-corta, notebook i5, box, Casse80W  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIA DIRECT SRL 02409740244  | 3700.00 | 28/05/2020 31/07/2020  | 3700.00 | 
| Z002D28A55 Acquisto di n. 900 libretti scolastici per alunni delle scuole secondarie dell’I.C. “E. Fermi” di Carvico  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Tipografia PIAZZONI SNC di Piazzoni AEC. 00376940136  | 720.00 | 30/05/2020 31/07/2020  | 720.00 | 
| ZE22AB3FD4 Progetto "Tennis a scuola" - primaria di Carvico  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.S.D. TENNIS CARVICO 03905740167  | 442.62 | 19/11/2019 18/02/2020  | 442.62 | 
| Z3B2D36727 Acquisto toner per stampanti Primaria di Carvico  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRINK 02061220394  | 811.91 | 09/06/2020 31/08/2020  | 811.91 | 
| ZAC2D36737 Acquisto di toner per stampanti Scuola Primaria di Sotto il Monte  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRINK 02061220394  | 108.01 | 09/06/2020 31/08/2020  | 108.01 | 
| Z3F2D36740 Acquisto di toner per stampanti Scuola Primaria di Villa d’Adda  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRINK 02061220394  | 242.08 | 09/06/2020 31/08/2020  | 242.08 | 
| ZF52D36748 Acquisto di toner per stampanti Scuola Secondaria di Carvico  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRINK 02061220394  | 460.09 | 09/06/2020 31/08/2020  | 460.09 | 
| Z882D36751 Acquisto di toner per stampanti Scuola Secondaria di Sotto il Monte  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRINK 02061220394  | 420.99 | 09/06/2020 31/08/2020  | 420.99 | 
| ZB82D24D22 Contratto prestazione d'opera per incarico progetto “Madrelingua Inglese” per la scuola Secondaria di Sotto il Monte  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEAM LINGUE 02006450130  | 3080.00 | 01/09/2020 31/12/2020  | 0.00 | 
| Z7C2D24CA6 Contratto prestazione d'opera per incarico progetto “Madrelingua Inglese” per la scuola Secondaria di Carvico  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEAM LINGUE 02006450130  | 2904.00 | 01/09/2020 31/12/2020  | 0.00 | 
| ZAE2D24B6B Contratto prestazione d'opera per incarico progetto “Madrelingua Inglese” per la scuola Primaria di Carvico  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEAM LINGUE 02006450130  | 3828.00 | 01/09/2020 31/12/2020  | 0.00 | 
| ZC12D5F8E3 Acquisto di n. 3 notebook LENOVO THINKBOOK 15-IML + 1 Monitor di 23.6” con sistema operativo Windows 10 per la scuola Primaria di Carvico  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INFORDATA SPA 00929440592  | 1324.27 | 19/06/2020 31/08/2020  | 1324.27 | 
| ZBD2D5B90F Acquisto di n. 3 notebook LENOVO THINKBOOK 15-IML con sistema operativo Windows 10 per la scuola Primaria di Sotto il Monte  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INFORDATA SPA 00929440592  | 1224.27 | 18/06/2020 31/08/2020  | 1224.27 | 
| Z762D5F652 Acquisto di n. 6 notebook LENOVO THINKBOOK 15-IML con sistema operativo Windows 10 per la scuola Secondaria di Carvico  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INFORDATA SPA 00929440592  | 2448.54 | 22/06/2020 31/08/2020  | 2448.54 | 
| ZBB2D5FB31 Acquisto di n. 3 notebook LENOVO THINKBOOK 15-IML con sistema operativo Windows 10 – per la scuola Secondaria di Sotto il Monte  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INFORDATA SPA 00929440592  | 1224.27 | 19/06/2020 31/08/2020  | 1224.27 | 
| Z4D2D63AB0 l’acquisto di una LIM SMART MX265-V2 da 65” (152x94 cm) multitouch risoluzione 4K UHD, N. 6 PC Desktot ACER PC VES2735G, n. 8 MONITOR ACER 21,5” KA220, n. 12 Licenze Office standard per la secondaria di Carvico.  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRISONI SNCE 03308860133  | 5662.00 | 22/06/2020 31/08/2020  | 5662.00 | 
| Z7D2D4ABD4 Acquisto Dispositivi Protezione Individuale, Gel igienizzante per mani, Piantana porta flacone gel igienizzante  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NEW FONTANILI SRL 02491930356  | 3500.00 | 14/06/2020 31/08/2020  | 3500.00 | 
| Z692D6BAD5 Acquisto attrezzature sportive n. 10 palloni pallavolo, n. 3 palloni da basket, n. 22 racchette badminton, 8 volani per badminton SECONDARIA DI VILLA D’ADDA  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VOLLEY & SPORT 08552720016  | 498.17 | 23/06/2020 31/08/2020  | 498.17 | 
| ZEC2D6782C acquisto di n. 13 mouse per la scuola Primaria di Villa d’Adda PDS 2019/2020  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMA UFFICIO S.N.C. 01687160166  | 102.48 | 23/06/2020 31/08/2020  | 102.48 | 
| Z802D632DD Acquisto di materiale di cancelleria PRIMARIA DI SOTTO IL MONTE  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO & C. 00209610161  | 397.83 | 23/06/2020 31/08/2020  | 397.83 | 
| Z0C2DD5E69 Acquisto N. 18.0000 mascherine chirurgiche e N. 1.000 mascherine FFP2  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BLUEBAG ITALIA SRL 08050520967  | 7120.00 | 30/07/2020 30/09/2020  | 7120.00 | 
| Z882DCB6D6 Acquisto n. 5.000 adesivi per segnalare distanziamento banchi scuola  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTRA OFFICINE GRAFICHE SRL 05811120483  | 450.00 | 29/07/2020 10/08/2020  | 450.00 | 
| Z9D2DCBB84 Acquisto materiale DPI - tuta da lavoro monouso - occhiali protezione - visiera protezione  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL 01812710166  | 759.50 | 30/07/2020 30/09/2020  | 759.50 | 
| ZDA2DD4975 Acquisto disinfettanti e materiale vario per le pulizie  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SDF 03400280164  | 4508.10 | 31/07/2020 31/08/2020  | 4508.10 | 
| ZEE2DD4CE3 Acquisto n. 2 lavatrici per primaria di Carvico e secondaria di Sotto il Monte  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PC CENTER BERGAMO SRL 02170060160  | 432.00 | 31/07/2020 30/09/2020  | 432.00 | 
